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内部审计发挥经济管理“免疫系统”功能

发布时间:2017-01-25 18:02 本文来源: 南宁市第二人民医院

2016年,我院审计科紧紧围绕医院的中心任务,不断探索和创新内部审计思路,明确审计重点,提升审计质量,全面推进我院内部审计工作科学发展。全年开展专项审计十二次,对医院财务收支、科研经费管理、大型设备运营、内部控制实施等重点项目进行审计监督评价,针对发现的管理缺陷和薄弱环节,提出防范和整改建议34项,充分发挥了内部审计部门在医院经济运营管理中的“免疫系统”功能,促进医院经济持续健康发展。同时,2016年物资采购审计业务数量再创新高,完成采购审计1416项,审计金额3.04亿元,较2015年增长20%;全年优化集体谈判采购、大额资金支付等内审工作流程4个,通过规范物资采购行为,进一步促进了医院的廉政建设。

在新的一年里,全体内审人员将继续践行“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献”的审计人员核心价值观,在规范内部管理、防范财务风险、提高资金使用效益、加强反腐倡廉建设等方面继续发挥积极作用。(审计科庞雪瑜)

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