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我院内审工作喜传捷报

发布时间:2019-01-03 12:01 本文来源: 南宁市第二人民医院
    2018年,我院内审工作再创佳绩,全年开展专项审计13次,审计查出经济运行风险点56个,提交审计建议37条。审计科在专项审计的过程中,既注重发现问题,更注重问题的整改,一是积极向被审计对象宣传国家相关财经法律法规的规范要求;二是召开审计交流会,与被审计对象共同分析问题的成因,探讨解决问题的思路和方法;三是通过提交审计建议的方式向医院管理层提出改进问题的办法,由管理层组织自上而下的整改。通过专项审计及时发现经济运行中存在的风险点,提出改善经济管理活动的措施与对策,对确保会计信息的真实性及经济运行的安全性,增强医院的抗风险能力,提高医院资金使用的效率与效益,保障医院各项经济业务规范执行起到了积极地推进作用。

在采购审计方面,审计科始终坚持公开、公正、透明的阳光采购原则,利用网络信息的便利,对询价的项目进行更充分的价格比对和市场调研,同时通过集体谈判的形式,在保证质量的前提下,尽量压缩采购成本2018年累计完成采购审计业务2,156项,审计金额10.34亿元,其中完成院内自主采购定价审计业务1,312项,审计金额3,592.08万元,审减217.64万元。通过审计降低采购成本,既为医院节约了大量的采购资金投入,也切实减轻了患者医疗费用负担。(审计科 庞雪瑜)

 

 

 

 

 

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